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内部控制审计咨询是针对企业内部控制制度的设计和运行有效性提供的审计服务。
我们的专业团队将依据国内外内部控制标准,对企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行全面审查,识别内部控制缺陷,提出改进建议,帮助企业优化内部控制体系,提升风险管理水平,确保企业运营的稳健性和财务报告的可靠性。
套餐类型
套餐 | 服务 | 合计 | ||
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基础 | 审计咨询费用评估 | ¥100 |
费用说明:基础套餐费用是审计费用咨询评估费(合作后可用作抵扣后期审计费用)
审计具体收费根据企业组织架构复杂程度、业务流程数量、内部控制体系的完善程度以及审计的深度和广度等因素综合评估,最终报价咨询客服。
登录平台 → 选择审计咨询服务 → 填写企业信息 → 付款 → 顾问对接
咨询沟通 → 签订服务协议 → 收集审计资料 → 制定审计计划 → 实施审计 → 审计结果沟通
根据企业具体情况和审计工作量,通常在 1 - 2 个月内完成审计并出具报告。
即使规模小,内控审计也能助力规范管理,防范风险,发现潜在问题,促进企业健康发展。
需提供业务资料、财务报表,安排相关人员接受访谈并配合审计工作。
我们会提供整改指导,协助制定方案,定期跟进,确保整改落实到位。
项目经验多 专业人才多
响应速度快 项目推进快
服务质量好 效果反馈好
省钱 省力 省心