Login
专优企
收藏

内部控制审计咨询

内控漏洞扫描 · 舞弊风险防御 · 流程效率提升

    请选择规格

  • 数量:
    库存量:99999 已售:0
  • 内部控制审计咨询
    100
总计:100

内部控制审计咨询

产品介绍

内部控制审计咨询是针对企业内部控制制度的设计和运行有效性提供的审计服务。

我们的专业团队将依据国内外内部控制标准,对企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行全面审查,识别内部控制缺陷,提出改进建议,帮助企业优化内部控制体系,提升风险管理水平,确保企业运营的稳健性和财务报告的可靠性。

套餐类型

套餐服务合计
基础审计咨询费用评估¥100


费用说明:基础套餐费用是审计费用咨询评估费(合作后可用作抵扣后期审计费用)

审计具体收费根据企业组织架构复杂程度、业务流程数量、内部控制体系的完善程度以及审计的深度和广度等因素综合评估,最终报价咨询客服。

01
下单流程




登录平台 → 选择审计咨询服务 → 填写企业信息 → 付款 → 顾问对接

02
服务流程




咨询沟通 → 签订服务协议 → 收集审计资料 → 制定审计计划 → 实施审计 → 审计结果沟通

03
交付时间




根据企业具体情况和审计工作量,通常在 1 - 2 个月内完成审计并出具报告。


用户常见问题

Q
企业规模较小,是否有必要做内控审计?

A

即使规模小,内控审计也能助力规范管理,防范风险,发现潜在问题,促进企业健康发展。


Q
服务过程中,企业需要提供哪些支持?

A

需提供业务资料、财务报表,安排相关人员接受访谈并配合审计工作。


Q
对审计发现的问题,企业整改有困难怎么办?

A

我们会提供整改指导,协助制定方案,定期跟进,确保整改落实到位。

从政策申报到财税法律 助企业无忧.jpeg

400-9692-949
工作时间:09:00 - 16:00